Bonjour,
Lors de l'établissement de la facture, c'est théoriquement le bon compte de vente qui est crédité, via le paramétrage. Plusieurs paramétrages possibles.
Le compte de vente étant dépendant du code article, je crois préférable de créer un code article par compte de vente.
Après un petit test, voici ce que j'obtiens : voir document joint.
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Est-ce que cela peut vous être utile ?