DanielSan
Bonjour à vous,
petite question quant à la gestion de la TVA ...
D'une part,
dans gestan, le calcul se fait uniquement sur les écritures pointées.
En prof. lib', si je fais un chèque et que celui-ci n'est pas encaissé de suite, je prends quand-même la date d'émission du chèque. ( j'ai juste là déjà ? )
Hors je pointe quand le chèque a été encaissé.
D'où un trou dans ma déclaration de TVA ... :x
D'ailleurs ce point m'ennuie pas mal, car lorsque je pointe, mes écritures changent de place ...
M'enfin, c'est gestion et pas compta :lol:
D'autre part,
je fais ma déclaration par trimestre.
Comment dois-je procéder ?
A la fin du [u]trimestre[/u], une fois toutes mes écritures pointées et justifiées, je verrouille les 3 mois concernés
et ce qu'il y a marqué en "total nette à payer" sur le relevé de TVA [u]du dernier mois du trimestre[/u] c'est ce que je reporte sur ma déclaration ?
J'ai l'impression que ça ne reporte qu'un crédit de la déclaration précédente ...
Donc j'imprime mes 3 relevés et je fais le calcul à la main ?
C'est un peu le brouillard ... si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne.
Merci !
Ci-dessous,
un report de TVA d'un trimestre à un autre alors que j'ai envoyé ma déclaration.
Des chiffres différents d'ailleurs ...
( et ce n'est pas le seul cas )
Gestan
Gestan est programmé pour faire des relevés mensuels, c'est vrai qu'on a pas pensé à ceux qui comme vous font des déclarations trimestrielles. On met cette option dans le road book, priorité basse.
Pour ce qui vous concerne, il faut que vous éditiez le relevé de chaque mois, et que vous déclariez le total.
(Le verrouillage n'est pas obligatoire)